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北京市手机彩票网社会体育管理中心2022年度部门决算
日期:2023-09-14 来源:区体育局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件朝编[2021]68号《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》,设立北京市手机彩票网社会体育管理中心。内设4个科室,分别为办公室、培训部、竞赛部和社团部。
职责为负责手机彩票网公益性社会体育活动和各类体育竞赛的组织工作。负责本区体育社团的组织、指导和服务等相关事务性工作。负责推广科学健身项目,普及健身知识。负责社会体育指导员、裁判员培训,协助承担社会体育指导员、裁判员队伍建设与管理相关工作。负责组织开展国内外社会体育交流工作。协助开展各类体育竞赛活动的管理工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网社会体育管理中心事业编制23人,实际22人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计781.87万元,比上年增加6.99万元,增长0.90%。主要原因:增加市运会群众项目比赛保障经费。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计762.19万元,比上年增加4.54万元,增长0.60%,其中:财政拨款收入762.19万元,占收入合计的100.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 769.56万元,比上年增加15.77万元,增长2.09%,其中:基本支出670.30万元,占支出合计的 87.10%;项目支出99.25万元,占支出合计的 12.90%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计769.55万元,比上年增加7.03万元,增长0.92%。主要原因:增加市运会群众项目比赛保障经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出769.55万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出642.95万元,占本年财政拨款支出83.55%;社会保障和就业支出 78.59万元,占本年财政拨款支出10.21%;卫生健康支出 48.01万元,占本年财政拨款支出6.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算减少3.22万元,下降100%。其中:“进修及培训”2022年度决算0.00万元,比2022年度年初预算减少3.22万元,下降100%。主要原因:本单位无培训支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出” 2022年度决算642.95万元,比2022年年初预算增加17.02万元,增长2.72%。其中:
“体育”2022年度决算642.95万元,比2022年度年初预算增加17.02万元,增长2.72%。主要用于本单位竞赛部活动。
3、“社会保障和就业支出” 2022年度决算78.59万元,比2022年度年初预算减少0.11万元,下降0.14%。其中:
“行政事业单位养老支出” 2022年度决算78.59万元,比2022年度年初预算减少0.11万元,下降0.14%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳职业年金和基本养老保险缴费。
4、“卫生健康支出”2022年度决算48.01万元,比2022年度年初预算减少0.17万元,下降0.35%。其中:
“行政事业单位医疗”2022年度决算48.01万元,比2022年度年初预算减少0.17万元,下降0.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出670.30万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.23万元减少0.23万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因:本单位无因公出国(境)费用;2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因:本单位无公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本单位无公务用车,2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数 0.00万元增加0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。2022年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额4.22万元,其中:政府采购货物支出4.22 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.06万元,占政府采购支出总额的 96.12%,其中:授予小微企业合同金额4.06万元,占政府采购支出总额的96.12%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台,0.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词:
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表
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(2022年度)
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项目名称
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市运会群众项目比赛保障经费
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主管部门
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手机彩票网体育局
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实施单位
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北京市手机彩票网社会体育管理中心
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项目负责人
|
孙扬
|
联系电话
|
85515322
|
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项目资金
(万元) |
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
80
|
69.6408
|
69.6408
|
10
|
100%
|
10
|
||
其中:当年财政拨款
|
80
|
69.6408
|
69.6408
|
—
|
100%
|
—
|
||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||
年度总体目标
|
预期目标
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实际完成情况
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按照体育局工作安排,要求手机彩票网参加北京市运动会群众项目和冬季项目比赛。
|
圆满完成北京市第十六届运动会14个项目的比赛,共计142人参赛,冬季冰雪项目比赛因为疫情原因延期至2023年举办
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绩
效 指 标 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
指标值
|
完成值
|
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产出指标
|
数量指标
|
指标1:群众赛事和冰雪赛事
|
≤20项
|
14项
|
15
|
15
|
由于疫情二冬会6项冰雪赛事延期至2023年举办
|
|
质量指标
|
指标1:手机彩票网街乡覆盖率
|
≤43个街乡
|
10个街乡
|
15
|
15
|
报名人员来自街乡、协会、体校、俱乐部等
|
||
时效指标
|
指标1:预计2022年年底完成
|
≤12
|
2023年完成
|
10
|
8
|
由于疫情二冬会冰雪赛事延期至2023年举办
|
||
成本指标
|
指标1:项目控制预算数
|
≤80万元
|
69.6408万元
|
10
|
10
|
|
||
效益指标
|
社会效益
|
指标1:群众参与全民健身体育赛事热情度
|
高中低
|
高
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1:参加活动满意度调查
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98
|
|